ТАБ GRC Внутренний контроль
5 000 000 ₽
Рекомендуем
TAB:GRC Внутренний контроль — это современный модуль на платформе 1С, который помогает организациям выявлять, оценивать и снижать риски, автоматизировать контрольные процедуры и обеспечивать соответствие требованиям законодательства и внутренних регламентов.
ТАБ GRC Внутренний контроль
5 000 000 ₽
ТАБ GRC Внутренний контроль
TAB:GRC Внутренний контроль — это современный модуль на платформе 1С, который помогает организациям выявлять, оценивать и снижать риски, автоматизировать контрольные процедуры и обеспечивать соответствие требованиям законодательства и внутренних регламентов. Система централизует все мероприятия по внутреннему контролю, позволяет вести их реестр, настраивать автоматические проверки, фиксировать инциденты и формировать аналитические отчеты. Решение упрощает работу сотрудников, повышает прозрачность процессов и обеспечивает руководству своевременную, достоверную и наглядную информацию для принятия управленческих решений.
Основной функционал
TAB\:GRC «Внутренний контроль» — это комплексный инструмент управления системой внутреннего контроля компании, включающий:
1. Матрица контролей и процессов
- Ведение централизованного реестра контрольных процедур с привязкой к бизнес-процессам, нормативным актам и внутренним регламентам.
- Гибкая настройка параметров контроля: периодичность, ответственные лица, алгоритмы проверки, критерии выполнения.
2. Автоматизация контрольных процедур
- Поддержка автоконтролей через СКД и Vanessa Automation (RPA для 1С) с возможностью интеграции с внешними ИС.
- Автоматическая постановка задач исполнителям и уведомления о просрочках, сбоях или рисках.
3. Мониторинг и инцидент-менеджмент
- Фиксация результатов проверок, выявленных несоответствий и инцидентов.
- Настройка пороговых значений потерь и ключевых индикаторов риска (KRI) для автоматической приоритизации реагирования.
4. Аналитика и отчетность
- Визуализация данных с помощью дашбордов, тепловых карт и графиков.
- Отчеты по динамике выполнения контролей, эффективности подразделений, статусу рисков и инцидентов.
- Выгрузка данных в Word, Excel, PPT, PDF.
5. Соответствие стандартам и требованиям регуляторов
- Поддержка требований SOX 404, 402-ФЗ, нормативов Банка России и других регуляторов.
- Возможность интеграции с внутренним аудитом, управлением рисками, комплаенсом и другими корпоративными модулями.
6. Гибкая конфигурация и масштабируемость
- Возможность адаптации под специфику компании без привлечения разработчиков.
Интеграция с корпоративными системами и использование в защищенной IT-инфраструктуре, включая отечественные процессоры и ПО.
TAB:GRC Внутренний контроль — это современный модуль на платформе 1С, который помогает организациям выявлять, оценивать и снижать риски, автоматизировать контрольные процедуры и обеспечивать соответствие требованиям законодательства и внутренних регламентов. Система централизует все мероприятия по внутреннему контролю, позволяет вести их реестр, настраивать автоматические проверки, фиксировать инциденты и формировать аналитические отчеты. Решение упрощает работу сотрудников, повышает прозрачность процессов и обеспечивает руководству своевременную, достоверную и наглядную информацию для принятия управленческих решений.
Основной функционал
TAB\:GRC «Внутренний контроль» — это комплексный инструмент управления системой внутреннего контроля компании, включающий:
1. Матрица контролей и процессов
- Ведение централизованного реестра контрольных процедур с привязкой к бизнес-процессам, нормативным актам и внутренним регламентам.
- Гибкая настройка параметров контроля: периодичность, ответственные лица, алгоритмы проверки, критерии выполнения.
2. Автоматизация контрольных процедур
- Поддержка автоконтролей через СКД и Vanessa Automation (RPA для 1С) с возможностью интеграции с внешними ИС.
- Автоматическая постановка задач исполнителям и уведомления о просрочках, сбоях или рисках.
3. Мониторинг и инцидент-менеджмент
- Фиксация результатов проверок, выявленных несоответствий и инцидентов.
- Настройка пороговых значений потерь и ключевых индикаторов риска (KRI) для автоматической приоритизации реагирования.
4. Аналитика и отчетность
- Визуализация данных с помощью дашбордов, тепловых карт и графиков.
- Отчеты по динамике выполнения контролей, эффективности подразделений, статусу рисков и инцидентов.
- Выгрузка данных в Word, Excel, PPT, PDF.
5. Соответствие стандартам и требованиям регуляторов
- Поддержка требований SOX 404, 402-ФЗ, нормативов Банка России и других регуляторов.
- Возможность интеграции с внутренним аудитом, управлением рисками, комплаенсом и другими корпоративными модулями.
6. Гибкая конфигурация и масштабируемость
- Возможность адаптации под специфику компании без привлечения разработчиков.
Интеграция с корпоративными системами и использование в защищенной IT-инфраструктуре, включая отечественные процессоры и ПО.
